Szia Dóri! Köszönöm itt is a gyors reagálást.. ment a köszönet!!✌
@kekesidori
4 ай бұрын
Igazán nincs mit, örömmel teszem 😊
@tamasmakai1594
4 ай бұрын
Nekem IBKR-nél automatikusan megjelent a NAV honlapján a megfelelő ETÜ összeg :) Osztalékból még nem volt kettős adózás, sajnos kövi alkalommal már lesz.
@zoltanhoffbauer1245
4 ай бұрын
Illetve adóelőleg fizetésnél nem kell bevallás,ahogy említed többször is.Azt csak be kell utalni a megfelelő számlaszámokra.(szja,szocho),és az éves bevallásnál kell csak szerepeltetni/bevallani.
@Szurix90
3 ай бұрын
Kedves Dóri, Köszönöm az informatív videóidba fektetett rengeteg munkádat. Esetleg van ismereted arról, hogy a kamatjövedelemet "biztosító" etfek (XEON, iBond sorozat) egyszerű ETÜként adóznak vagy ez kamatjövedelem? Az előbbinek gondolnám ezeket, de egy kicsit speciális osztály.
@kekesidori
3 ай бұрын
Szia! Ne vedd készpénznek az okfejtésem, de leírom én mit gondolok (naívan). ETÜ alá vonatkozó tranzakció akkor keletkezne, ha eladnád az ETF-et. Amennyiben most osztalékot/kamatot fizetett, úgy vagy osztalékként, vagy kamatjövedelemként szükséges elszámolni. Én annak függvényében tenném meg, hogy az IB milyen néven szerepelteti az M30-asban, vagy az activity statementben. Ha dividend akkor osztalék soron számolnám el, ha interest akkor pedig kamatjövedelem és jó esetben (IBKR esetén) már le is vonták a magyar adókat egyéb teendő nincs vele, ha IBIE alá tartozol akkor pedig külföldi kamat soron számolnám el. Üdv, Dóri
@Szurix90
3 ай бұрын
Kedves Dóri, A részvény splitet kicsit furán mondtad el, vagy én nem értem. A példában "fabatkát" említesz, ami kiválik, pedig előbb az volt a képzeletbeli pénznem. Nem arról, van szó, hogy az eredeti bekerülési árat forintosítva kivonom a forintosított eladási árból (teljes pozíció) és a különbség, a nyereség, aminek a 15%a az adó. Csak akkor kell arányosítanom egy részvényre a bekerülést, ha nem az egész pozíciót adom el, nem?
@kekesidori
3 ай бұрын
Szia! Sajnálom, hogyha nem volt érthető, amit mondtam! Azt a darabszámot kell forintosítanod eladási és vételi áron, amit épp eladsz. A bekerülési áradat kell csökkentened a splitkori kivált rész forintosított értékével természetesen itt is a darabszámra vetítve. A kérdésedre a válasz az, hogy nem, mert ahogy írod, úgy nem veszed figyelembe a splitkori árfolyam csökkenést. Ha mindent eladsz akkor 1:1 arány az eredmény, azaz nem kell külön számolnod a darabszámmal ekkor. Üdv, Dóri
@Szurix90
3 ай бұрын
@@kekesidori Köszönöm a gyors választ. Az SP500 égigérő áraival egyre több embert fog ez érinteni. (NVIDIA, BROADCOM) A lényeg, hogy ha teljes pozíciót zárok, akkor csak a teljes bekerüléssel-kikerüléssel számolok (költséggel csökkentve a nyereséget), ha jól értem.
@kekesidori
3 ай бұрын
Ja értem hol mentünk félre, olyan részvényekre gondolsz, amikből nem kivált egy rész, hanem csak osztódott. Így igazad van :) A MMM-nél kivált a részvény árból egy adag a SOLV miatt, ott kell arányosan még csökkenteni a bekerülési értéket. :))
@IstvanL.
4 ай бұрын
Szia Dóri! 2023-ban kaptam ajándék részvényt az IBKR-től, de még nem telt el az első év, így a kapott mennyiség még változik a be- és kiutalás függvényében. Jól gondolom, hogy az adóbevallásban csak a program zárását követően kell szerepeltetnem? Köszönöm előre is.
@kekesidori
4 ай бұрын
Szia! Amikor az ajándék részvénypakkot lekönyvelik a számládra, azon a napi árfolyamon kalkulálva szükséges a bevallásban is szerepeltetni. Tehát nem a program legvégén, hanem mindig amikor kapsz újabbakat, vagy elvesznek belőle, azzal el kell számolni. Üdv, Dóri
@IstvanL.
4 ай бұрын
Köszönöm szépen a gyors választ. Van esetleg ezzel kapcsolatban valamilyen hivatalos állásfoglalásod IBKR-től vagy a NAV-tól? Ami elbizonytalanít, az a referral program szövegezése, mert ott azt írják, hogy 1 év után szerezhető meg a részvény (“vest”) illetve lesz hozzáférhető (“accessible”), ha a feltételek teljesülnek. Nyilván nem tudom, pontosan mi fog történni akkor, mert még nem járok ott. A 2023-as M30-as igazolásba is csak a kapott minimális IBKR osztalék összege került bele, az ajándék részvényekkel kapcsolatban egyelőre semmi. Referred accounts will receive USD 1 in IBKR shares for every USD 100 of value…The average balance must be maintained for at least 1 year for the shares to vest and be accessible.
@kekesidori
4 ай бұрын
A NAV pénzforgalmi szemléletű, így amint megjelenik a pénz a számládon azt be kell vallanod. Ha a tranzakciós listában fent van akkor már elszámolták, ha csak ideiglenes mutatja az accountod alatt, de még nincs ott valójában, akkor nincs teendő. Nekem nincs IB-s ajándék részvényem, így nincs tapasztalatom benne.
@IstvanL.
4 ай бұрын
Köszi szèpen megint a választ! A biztonság kedvéért megkérdeztem az IBKR Ügyfélszolgálatát is ez ügyben, tőlük az alábbi válasz érkezett: “A kapott Welcome Sharek-et abban az esetben szükséges bevallani az adóbevallásban, amennyiben azok eladása megtörténik, ezáltal adóeseményt generálva (akár veszteségesen, akár nyereségesen kerülnek eladásra), ezen műveletre a Vesting Date-t követően van lehetőség.” Gondoltam megosztom itt is, hátha hasznos lehet másnak is. Ettől függetlenül a NAV nem biztos, hogy ugyanezen véleményen van, és értem a te logikádat is. Valószínűnek tartom, hogy a Vesting dátum után leszek csak jogilag tulajdonosa a részvénynek. Nálam az összeg pici, ezért túl nagy adókockázatot részemről nem látok benne.
@kekesidori
4 ай бұрын
@IstvanL. Én a NAV-tól kérdeztem meg, hogy hogyan kell eljárni az ingyen részvények tekintetében. Szerintem az egyedüli kérdéses pont, hogy mikor írják jóvá a részvényeket a számládon :)
@becovinis1253
4 ай бұрын
Szia Dóri, Nagyon jók a videóid, köszönjük szépen a munkád! Egy olyan kérdésem lenne hogy TBSZ-en az alap devizanemet HUF-ról hogy tudom átállítani USD -re ? köszönöm a választ ha esetleg más is segít!
@kekesidori
4 ай бұрын
Köszi a visszajelzést! Jelenleg sajnos nincs rá mód, IB-n a TBSZ bázisdevizája mindenkinél forint.
@becovinis1253
3 ай бұрын
@@kekesidori Köszi a gyors választ, akkor azért nem találtam :D
@ferenckluni7652
4 ай бұрын
Szia! Jobb lett a lábad? 😊
@kekesidori
4 ай бұрын
Szia! Köszönöm kérdésed, alakul. Még sok idő, mire maximálisan újra használni tudom, de a napokban sokat javult. 🙂
@ferenckluni7652
4 ай бұрын
@@kekesidori Okés, további mielőbbi gyógyulást kívánok! 😊
@zoltangaragaster695
4 ай бұрын
Szia! Az lenne a kérdésem hogy az adóbevallásnál tudom-e csökkenteni az adóalapot az általam kifizetett tranzakciós költségekkel?
@kekesidori
4 ай бұрын
Szia! Ha TBSZ nélkül ETÜ alá tartozik a tranzakciód, akkor igen.
@zoltangaragaster695
4 ай бұрын
@@kekesidori Köszi! Feltörtem a TBSZ számlám és átraktam a normálra. (ETÜ) Remélem így is érvényes rá!
@kekesidori
4 ай бұрын
Ááá, a TBSZ feltörésekor a jövedelem után elkülönülten kell fizetni a 166-os sor után. Innentől pedig ETÜ lesz minden későbbi árfolyamnyereség plusz osztalék után is külön kell adózni.
@zoltangaragaster695
4 ай бұрын
@@kekesidori Igen, köszi tegnap beadtam.
@zoltanhoffbauer1245
4 ай бұрын
Szia!Szerintem a 287-es sorban nem kell a 176-os sorból beírni adatot!Én oda csak a 182-es sor összegét írtam.Próbaltam két linket is idetenni,de az üzeneteimet úgy nem jelenítette meg végül.Te miért gondolod,hogy oda a 176-os sorból is kell az összeg?
@kekesidori
4 ай бұрын
Szia! SZJA kitöltési útmutató szerint a 287. sor: A Szocho tv. 1. § (5) bekezdés a)-d) pontjai szerinti külön adózó jövedelmek összege. Azoknak a külön adózó jövedelmeknek (osztalék, vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, vállalkozói osztalékalap, árfolyamnyereségből származó jövedelem) összesített összegét kell a 287. sor „g” oszlopában feltüntetni, amelyek után Ön kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére, ideértve azt az esetet is, amikor a kifizető a szociális hozzájárulási adót levonta. Ez alapján szerintem minden elkülönülten adójó jövedelmet itt fel kell tüntetni, úgy mint ETÜ, osztalék, idő előtti TBSZ felbontás miatt keletkezett jövedelem, kamat jövedelem, stb. Azaz 176 + 186 a megfelelő összeg (182 csak akkor igaz, ha nincs más külföldről származó belföldön is adóköteles külön adózó jövedelem). Üdv, Dóri
@zoltanhoffbauer1245
4 ай бұрын
@@kekesidori Nekem a 176 -os sorban az ETÜ-s nyereségem van,és azt nem hinném,hogy bármelyik szochós sorban szerepeltetni kellene valamiért.Márpedig a 287-es az szochóval összefüggő.Mint pl az osztalék,az árfolyamnyereség,de pl. ha megnézed, a felsorolásban az ETÜ-t ott ezek között nem is nevesíti.Akartam két linket is betenni ide,de akkor nem jelenítette meg az üzit.
@kekesidori
4 ай бұрын
A névjegyemen található email címre elküldheted a linkeket, szívesen veszem.
@kekesidori
4 ай бұрын
Igazad van, az ETÜ szochó mentes úgy fest! Köszönöm a javítást, beírom a leírásba is, hogy ez hibásan szerepel a videóban. Mégegyszer KÖSZI!
@zoltanhoffbauer1245
4 ай бұрын
@@kekesidori Nekem nem jelenít ott meg semmit sajnos. :( Egy küldés feliratú gomb jelenik meg,és erre rákattintva semmi sem történik.
Пікірлер: 41